泸渝公司组织召开2025年财务预算执行分析暨2026年财务预算报送讨论会

日期:2026/02/05 浏览次数:

    2月5日,泸渝公司组织召开2025年财务预算执行分析暨2026年财务预算报送讨论会,公司领导班子成员、中层管理人员、财务管理部全体人员参加会议。

    会上,财务管理部系统梳理了2025年度预算执行情况,通过详实的数据对比与图表分析,全面展示了全年预算收支完成情况,并深入剖析了预算执行过程中存在的偏差、管控难点及偏离原因,为后续工作改进提供了明确方向。随后,详细汇报了2026年年度预算拟报送情况,重点就预算编制的总体思路、主要指标及较预报送预算的调整事项进行了逐项说明,确保预算编制更加贴合公司实际发展需求。

    公司党委书记、董事长谭伟强调,一是强化预算刚性约束,牢固树立“无预算不支出、有预算不超支”理念,从严抓好预算执行,强化过程监控与动态分析,确保年度经营目标圆满完成。二是压实业务管控责任,将成本管控任务层层分解、责任落实到人,推动成本管控向业务前端延伸、向管理细节渗透。三是聚力推进降本增效,针对当前单公里运营成本偏高问题,深入开展专项分析,清理不合理支出,制定务实管用的降本措施,持续提升公司核心竞争力。